Atualizado em: 19/11/2025 15:32:58

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18/11/20250SEPLAG/20250002325/20250003089/20250003436/2025REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEPLAG 2025. REF. NOVEMBRO/2025.ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA28.152.650/0001-71R$ 9.500,00R$ 271,66R$ 271,66150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18/11/20250SEPLAG/20250000021/20250003088/20250003435/2025REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAG) PARA O ANO DE 2025. REFERENTE AO MES 11/2025.CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 5.000,00R$ 28,19R$ 28,19150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18/11/20250010586/20250002388/20250003090/20250003433/2025REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO EMPODERADONAS 2025, EM COMEMORACAO AO DIA DO EMPREENDEDORISMO FEMININO, NO DIA 19DE NOVEMBRO DE 2025, EM VITORIA/ES.ANDRESSA VAZ***.653.957-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
18/11/20250000649/20250000470/20250003038/20250003432/2025Aquisicao de Materiais e Equipamentos de Informatica CIMNORTE/ES. ARP nº 034/2024. Pregao Eletronico nº 21/2023. Processo Administrativo nº 173/2023.HABITUS DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA41.010.343/0001-14R$ 333,72R$ 333,72R$ 333,72174900000002 - OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - APOIO PROESAM30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
18/11/20250001581/20250001673/20250003085/20250003431/2025O objeto desta contratacao consiste na futura e eventual aquisicao, atraves de sistema de registro de precos para a compra de materiais eletricos necessarios para a realizacao da manutencao preventiva e corretiva do sistema de Iluminacao Publica incluin. AF 205/2025CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA37.386.859/0001-90R$ 23.287,50R$ 23.287,50R$ 23.287,50175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
18/11/20250001581/20250001679/20250003084/20250003430/2025O objeto desta contratacao consiste na futura e eventual aquisicao, atraves de sistema de registro de precos para a compra de materiais eletricos necessarios para a realizacao da manutencao preventiva e corretiva do sistema de Iluminacao Publica incluin. AF 211/2025MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICA13.460.002/0001-05R$ 7.604,50R$ 7.604,50R$ 7.604,50175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
18/11/20250000561/20250001394/20250003039/20250003429/2025Aquisicao de Bens de Consumo e Limpeza com Registro de Precos por meio de Pregao Eletronico para eventual e futura contratacao de empresas do ramo, conforme as especificacoes, qualidade, limitadas ao quantitativo maximo estimado, e quantitativo minimo.RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA15.488.494/0001-72R$ 13,94R$ 13,94R$ 13,94150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
18/11/20250010086/20250002343/20250002998/20250003428/2025REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS E 01 (UMA) PERNOITE PARA PARTICIPACAO DA ORIENTACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS NO PRIMEIRO ANO DE GESTAO NOS DIA 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2025 EM VITORIA/ES.KARINE DA SILVA COSTA***.040.117-**R$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
18/11/202500SEDUT/20250001654/20250003083/20250003427/2025REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ANO DE 2025. REF. AO MES DE OUTUBROCESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 15.000,00R$ 2.938,11R$ 2.938,11150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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